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根据在日常工作、内控监督、专项调查中发现的问题,纪检监察室牵头内部控制评价与监督小组于2月21日召开了内控工作部门间协调会,院办、采购办、后勤保障部、医学装备科的负责人参加了此次会议。
会议主要围绕合同管理和捐赠管理两个方面提出内部控制工作建议。首先学习了《行政事业单位内部控制规范(试行)》《关于印发卫生计生单位接受公益事业捐赠管理办法(试行)的通知》(国卫财务发〔2015〕77号)等相关法律规定和国家政策,其次对我院在合同管理和捐赠管理方面存在的不足进行了分析,结合我院实际情况就个别细节条款的落实进行了讨论。会议最终确定了该两项工作由院办公室牵头制定管理办法,财务、审计、采购、后勤、纪检等部门落实职责范围内的对应事项。
(院纪检监察室供稿)