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3月27日下午,由涪城区审计局组织人员一行对我院防控期间医院内部审计工作开展情况进行了督促检查,着力提升疫情防控期间医院内审监督质量和效益。
为充分发挥内部审计在疫情防控工作中的监督职能作用,我院认真组织学习了涪城区审计局制定的《关于着力发挥内部审计职能作用加强疫情防控资金物资审计监督》文件精神,做好内部审计工作,积极配合审计局人员工作检查。
本次接受检查内容包括:对捐赠相关政策依据《关于印发卫生计生单位接受公益事业捐赠管理办法(试行)的通知》国卫财务发【2015】77号文件的知晓情况;新型冠状病毒疫情防控专项资金、捐赠款物的接受、分配及使用情况;医院印制《关于接受捐赠管理办法及方案》等相关管理制度及执行情况。
审计结果未发现违法行为。涪城区审计局工作人员对我院内部审计工作给予了肯定,并就进一步加强内部监督和协作、财政专项资金管理使用及社会捐赠款物管理使用等方面工作给予指导。
(审计科 王璐南)